为进一步了解各部门、学院采购工作开展情况,全面掌握全校采购工作整体运行情况,及时防范化解采购领域廉政风险,11月上旬,校纪委联合财务处、审计处以及二级学院纪检委员成立两个监督检查组,利用一周时间,对14个二级学院、职能部门开展了采购工作专项监督检查。
本次检查,重点围绕采购工作制度执行、程序落实、项目管理等方面展开,在前期各学院、部门自查自纠的基础上,督查组通过现场查阅相关档案资料以及与班子成员、环节干部个别谈话等方式,深入了解采购工作开展情况。
检查中发现,各单位通过加强管理,采购工作逐步进行了规范,但也存在一定的廉政风险和问题。这些问题既有共性特征,也有个性表现,不同程度制约和影响了采购工作质量。监督检查组根据发现的问题情况,将形成专项报告反馈至校党委,并积极协助校党委抓好问题的整改落实。
此次专项监督检查,督促各学院、部门进一步提高了规范采购工作意识,有助于推动各单位建立健全重点领域、关键环节内控机制,严格采购程序,严防采购风险,促进采购行为更加合法合规,切实防范采购领域腐败问题发生,及时防范化解采购廉政风险。