2010年5月13日校纪委(监审处)组织召开了关于后勤服务总公司2007-2008年财务收支审计情况的反馈会,后勤服务总公司班子成员、公司财务部全体成员、部分中心经理参加了会议。
监审处从2007-2008年公司财务收支情况,资产、负债、所有者权益情况,会计核算等六个方面进行了审计情况反馈。从审计结果来看,后勤服务总公司领导高度重视公司财务管理工作,各项财务规章制度正逐渐完善和细化,能自觉接受审计监督,主动提出审计申请,审计期间积极配合审计工作,对以往审计中提出的问题进行了认真的整改。针对存在的问题,监审处从健全财务规章制度、加强财务监控力度、降低运行成本等四个方面,提出了11条建议,希望尽快整改。
公司班子成员对审计所提问题非常重视,表示要逐一整改,要在加强财务管理的同时,加强公司内部管理,确保公司财产的保值增值,要继续积极配合学校后勤基建处、财务处、监审处等职能部门对公司进行监督,确保公司科学有序运行。
副院长薛长江、副院长、纪委书记汪支平出席会议并就相关问题提出指导意见。
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